第一部分 2015年省监狱管理局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
省监狱管理局下设13个职能部门及1个警务保障中心(事业编制),列入部门预算编制的二级预算单位25个(含省监狱局机关本部),其中:特大型监狱6所,大型监狱17所(其中明康监狱在建,暂未收押罪犯),未成年犯管教所1所,监狱中心医院1所。监狱的主要职能是:依法收押被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯,执行刑罚;对罪犯实行惩罚与改造相结合、教育和劳动相结合的原则,将罪犯改造成守法公民;根据改造罪犯的需要,组织罪犯从事生产劳动,对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。
省监狱局机关共有行政编制198人,事业编制20人,其中:核拨事业编制(依公)2人,核拨事业编制(非依公)18人,离退休人员共126人。按相关保密规定,下属监狱单位机构编制人员等数据不予公开。
二、收入预算说明
2015年收入预算395,537.53万元,比上年增加32,582.62万元,增长8.98%,主要原因一是人员编制增加,二是按省政府及财政部门要求,监狱企业上缴收入部分纳入非税收入安排补充监狱支出。公共预算拨款中,预算拨款安排335,537.53万元,非税收入60,000万元(监狱企业上缴财政收入返拨安排)。
三、支出预算说明
2015年支出预算395,537.53万元,比上年增加32,582.62万元,增长8.98%,其中:一般预算拨款安排335,537.53万元,非税收入安排60,000万元。
2015年支出预算按用途划分:基本支出预算307,045.39万元万元,占77.63%,比上年增加26,249.88万元,增长9.35%。其中:工资福利支出和对个人和家庭的补助支出276,483.33万元, 商品和服务支出和其他资本性等支出30,562.06万元;项目支出88,492.14万元,占22.37%,比上年增加6,633.74万元,增长8.1%,主要支出项目有:
(一)犯人生活支出50,735.84万元,主要用于罪犯生活、卫生的各项开支,包括伙食费、医疗费、防疫费、生活用水电费、被服费、日用品补助费、杂支费等。
(二)犯人改造支出11,633.65万元,主要用于罪犯监管、教育、改造等的各项开支,包括狱政费、刑罚执行及刑满释放费、教育改造费、心理矫治费、劳动改造费、社会帮教费等。
(三)狱政设施建设支出19,150万元,主要用于狱政设施维修、监狱技术装备购置、监狱建设基础设施装备配套、罪犯医疗设施购建等。
(四)其他监狱支出3,373.16万元,主要用于驻监武警等机构补助、老残人员经费、其他专项业务费等。
四、“三公经费”一般公共预算支出预算说明
2015年广东省监狱管理局(含直属单位)“三公经费”财政拨款支出预算2,046.63万元。其中:
(一)因公出国(境)费14.13万元,比上年预算下降5.8%。。
(二)公务用车购置费0万元。
3.公务用车运行维护费1,283.44万元,比上年预算下降50%。
4.公务接待费749.06万元,比上年预算下降35.4%。
第二部分 2015年省监狱管理局部门预算表
一、2015年部门收支预算总表 |
|||
单位名称:广东省监狱管理局 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
2015年预算 |
项 目 |
2015年预算 |
一、预算拨款 |
395,537.53 |
一、基本支出 |
307,044.88 |
一般公共预算拨款 |
395,537.53 |
工资福利支出 |
187,387.25 |
基金预算拨款 |
|
一般商品和服务支出 |
29,596.20 |
二、财政专户拨款 |
|
对个人和家庭的补助 |
89,095.57 |
教育收费 |
|
其他资本性支出等 |
965.86 |
其他财政收入拨款 |
|
|
|
三、其他资金 |
|
二、项目支出 |
88,492.65 |
事业收入 |
|
行政事业类项目 |
82,593.24 |
事业单位经营收入 |
|
基本建设类项目 |
|
其他收入 |
|
其他类项目 |
5,899.41 |
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
395,537.53 |
本 年 支 出 合 计 |
395,537.53 |
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
395,537.53 |
支 出 总 计 |
395,537.53 |
二、2015年部门预算基本支出预算表 |
||||||||
单位名称:广东省监狱管理局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
307,044.88 |
307,044.88 |
307,044.88 |
|
|
|
||
省监狱局本部 |
5,103.86 |
5,103.86 |
5,103.86 |
|
|
|
||
基本支出 |
5,103.86 |
5,103.86 |
5,103.86 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
2,081.94 |
2,081.94 |
2,081.94 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
793.05 |
793.05 |
793.05 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
2,198.87 |
2,198.87 |
2,198.87 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
||
广州监狱 |
12,190.08 |
12,190.08 |
12,190.08 |
|
|
|
||
基本支出 |
12,190.08 |
12,190.08 |
12,190.08 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
5,886.47 |
5,886.47 |
5,886.47 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
1,055.57 |
1,055.57 |
1,055.57 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
5,222.79 |
5,222.79 |
5,222.79 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
25.25 |
25.25 |
25.25 |
|
|
|
||
韶关监狱 |
16,733.27 |
16,733.27 |
16,733.27 |
|
|
|
||
基本支出 |
16,733.27 |
16,733.27 |
16,733.27 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
10,246.28 |
10,246.28 |
10,246.28 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
1,529.91 |
1,529.91 |
1,529.91 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
4,909.33 |
4,909.33 |
4,909.33 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
47.75 |
47.75 |
47.75 |
|
|
|
||
梅州监狱 |
11,940.85 |
11,940.85 |
11,940.85 |
|
|
|
||
基本支出 |
11,940.85 |
11,940.85 |
11,940.85 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
7,568.54 |
7,568.54 |
7,568.54 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
1,076.39 |
1,076.39 |
1,076.39 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
3,268.04 |
3,268.04 |
3,268.04 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
27.88 |
27.88 |
27.88 |
|
|
|
||
从化监狱 |
14,640.97 |
14,640.97 |
14,640.97 |
|
|
|
||
基本支出 |
14,640.97 |
14,640.97 |
14,640.97 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
6,770.13 |
6,770.13 |
6,770.13 /**/ |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
1,184.46 |
1,184.46 |
1,184.46 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
6,670.26 |
6,670.26 |
6,670.26 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
16.12 |
16.12 |
16.12 |
|
|
|
||
北江监狱 |
15,285.87 |
15,285.87 |
15,285.87 |
|
|
|
||
基本支出 |
15,285.87 |
15,285.87 |
15,285.87 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
9,608.16 |
9,608.16 |
9,608.16 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
1,520.90 |
1,520.90 |
1,520.90 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
4,106.86 |
4,106.86 |
4,106.86 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
49.95 |
49.95 |
49.95 |
|
|
|
||
清远监狱 |
12,754.19 |
12,754.19 |
12,754.19 |
|
|
|
||
基本支出 |
12,754.19 |
12,754.19 |
12,754.19 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
8,501.86 |
8,501.86 |
8,501.86 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
1,317.45 |
1,317.45 |
1,317.45 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
2,890.88 |
2,890.88 |
2,890.88 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
44.00 |
44.00 |
44.00 |
|
|
|
||
东莞监狱 |
12,264.94 |
12,264.94 |
12,264.94 |
|
|
|
||
基本支出 |
12,264.94 |
12,264.94 |
12,264.94 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
8,060.34 |
8,060.34 |
8,060.34 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
1,170.57 |
1,170.57 |
1,170.57 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
2,995.28 |
2,995.28 |
2,995.28 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
38.75 |
38.75 |
38.75 |
|
|
|
||
番禺监狱 |
14,967.72 |
14,967.72 |
14,967.72 |
|
|
|
||
基本支出 |
14,967.72 |
14,967.72 |
14,967.72 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
8,646.44 |
8,646.44 |
8,646.44 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
1,330.65 |
1,330.65 |
1,330.65 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
4,946.23 |
4,946.23 |
4,946.23 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
44.40 |
44.40 |
44.40 |
|
|
|
||
英德监狱 |
18,796.13 |
18,796.13 |
18,796.13 |
|
|
|
||
基本支出 |
18,796.13 |
18,796.13 |
18,796.13 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
11,937.94 |
11,937.94 |
11,937.94 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
1,892.31 |
1,892.31 |
1,892.31 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
4,905.43 |
4,905.43 |
4,905.43 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
60.45 |
60.45 |
60.45 |
|
|
|
||
武江监狱 |
8,685.79 |
8,685.79 |
8,685.79 |
|
|
|
||
基本支出 |
8,685.79 |
8,685.79 |
8,685.79 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
5,360.42 |
5,360.42 |
5,360.42 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
834.98 |
834.98 |
834.98 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
2,464.64 |
2,464.64 |
2,464.64 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
25.75 |
25.75 |
25.75 |
|
|
|
||
乐昌监狱 |
12,191.11 |
12,191.11 |
12,191.11 |
|
|
|
||
基本支出 |
12,191.11 |
12,191.11 |
12,191.11 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
7,661.50 |
7,661.50 |
7,661.50 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
1,177.30 |
1,177.30 |
1,177.30 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
3,313.66 |
3,313.66 |
3,313.66 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
38.65 |
38.65 |
38.65 |
|
|
|
||
怀集监狱 |
10,919.53 |
10,919.53 |
10,919.53 |
|
|
|
||
基本支出 |
10,919.53 |
10,919.53 |
10,919.53 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
7,118.85 |
7,118.85 |
7,118.85 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
1,057.63 |
1,057.63 |
1,057.63 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
2,708.10 |
2,708.10 |
2,708.10 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
34.95 |
34.95 |
34.95 |
|
|
|
||
阳江监狱 |
16,657.74 |
16,657.74 |
16,657.74 |
|
|
|
||
基本支出 |
16,657.74 |
16,657.74 |
16,657.74 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
10,822.04 |
10,822.04 |
10,822.04 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
1,675.23 |
1,675.23 |
1,675.23 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
4,105.22 |
4,105.22 |
4,105.22 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
55.25 |
55.25 |
55.25 |
|
|
|
||
河源监狱 |
13,243.59 |
13,243.59 |
13,243.59 |
|
|
|
||
基本支出 |
13,243.59 |
13,243.59 |
13,243.59 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
8,532.06 |
8,532.06 |
8,532.06 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
1,254.17 |
1,254.17 |
1,254.17 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
3,416.36 |
3,416.36 |
3,416.36 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
||
惠州监狱 |
13,086.57 |
13,086.57 |
13,086.57 |
|
|
|
||
基本支出 |
13,086.57 |
13,086.57 |
13,086.57 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
8,380.06 |
8,380.06 |
8,380.06 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
1,292.37 |
1,292.37 |
1,292.37 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
3,371.64 |
3,371.64 |
3,371.64 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
42.50 |
42.50 |
42.50 |
|
|
|
||
揭阳监狱 |
14,894.25 |
14,894.25 |
14,894.25 |
|
|
|
||
基本支出 |
14,894.25 |
14,894.25 |
14,894.25 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
9,663.41 |
9,663.41 |
9,663.41 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
1,483.38 |
1,483.38 |
1,483.38 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
3,698.26 |
3,698.26 |
3,698.26 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
49.20 |
49.20 |
49.20 |
|
|
|
||
四会监狱 |
16,657.94 |
16,657.94 |
16,657.94 |
|
|
|
||
基本支出 |
16,657.94 |
16,657.94 |
16,657.94 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
11,062.25 |
11,062.25 |
11,062.25 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
1,646.20 |
1,646.20 |
1,646.20 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
3,851.21 |
3,851.21 |
3,851.21 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
98.28 |
98.28 |
98.28 |
|
|
|
||
高明监狱 |
17,532.35 |
17,532.35 |
17,532.35 |
|
|
|
||
基本支出 |
17,532.35 |
17,532.35 |
17,532.35 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
11,145.61 |
11,145.61 |
11,145.61 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
1,714.11 |
1,714.11 |
1,714.11 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
4,616.33 |
4,616.33 |
4,616.33 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
56.30 |
56.30 |
56.30 |
|
|
|
||
阳春监狱 |
9,115.23 |
9,115.23 |
9,115.23 |
|
|
|
||
基本支出 |
9,115.23 |
9,115.23 |
9,115.23 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
6,070.84 |
6,070.84 |
6,070.84 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
948.97 |
948.97 |
948.97 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
2,065.04 |
2,065.04 |
2,065.04 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
30.38 |
30.38 |
30.38 |
|
|
|
||
女子监狱 |
15,767.71 |
15,767.71 |
15,767.71 |
|
|
|
||
基本支出 |
15,767.71 |
15,767.71 |
15,767.71 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
9,065.24 |
9,065.24 |
9,065.24 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
1,326.24 |
1,326.24 |
1,326.24 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
5,332.23 |
5,332.23 |
5,332.23 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
44.00 |
44.00 |
44.00 |
|
|
|
||
少年犯管教所 |
12,191.00 |
12,191.00 |
12,191.00 |
|
|
|
||
基本支出 |
12,191.00 |
12,191.00 |
12,191.00 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
6,463.41 |
6,463.41 |
6,463.41 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
1,061.14 |
1,061.14 |
1,061.14 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
4,635.65 |
4,635.65 |
4,635.65 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
30.80 |
30.80 |
30.80 |
|
|
|
||
司法警察医院 |
3,539.47 |
3,539.47 |
3,539.47 |
|
|
|
||
基本支出 |
3,539.47 |
3,539.47 |
3,539.47 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
1,835.35 |
1,835.35 |
1,835.35 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
369.52 |
369.52 |
369.52 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
1,325.10 |
1,325.10 |
1,325.10 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
||
茂名监狱 |
7,607.63 |
7,607.63 |
7,607.63 |
|
|
|
||
基本支出 |
7,607.63 |
7,607.63 |
7,607.63 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
4,769.42 |
4,769.42 |
4,769.42 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
781.65 |
781.65 |
781.65 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
2,032.56 |
2,032.56 |
2,032.56 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
||
明康监狱 |
277.09 |
277.09 |
277.09 |
|
|
|
||
基本支出 |
277.09 |
277.09 |
277.09 |
|
|
|
||
工资福利支出 |
128.69 |
128.69 |
128.69 |
|
|
|
||
商品和服务支出 |
102.05 |
102.05 |
102.05 |
|
|
|
||
对个人和家庭的补助支出 |
45.60 |
45.60 |
45.60 |
|
|
|
||
其他资本性等支出 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
三、2015年部门预算支出明细表(按经济分类) |
||||||||
单位名称:广东省监狱管理局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
经济科目名称 |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
||||||
合计 |
395,537.53 |
395,537.53 |
395,537.53 |
|
|
|
||
[301]工资福利支出 |
187,387.25 |
187,387.25 |
187,387.25 |
|
|
|
||
[30101]基本工资 |
31,046.99 |
31,046.99 |
31,046.99 |
|
|
|
||
[30102]津贴补贴 |
138,035.03 |
138,035.03 |
138,035.03 |
|
|
|
||
[30103]奖金 |
15,600.23 |
15,600.23 |
15,600.23 |
|
|
|
||
[30104]社会保障缴费 |
2,705.00 |
2,705.00 |
2,705.00 |
|
|
|
||
[302]商品和服务支出 |
48,261.91 |
48,261.91 |
48,261.91 |
|
|
|
||
[30201]办公费 |
1,546.69 |
1,546.69 |
1,546.69 |
|
|
|
||
[30202]印刷费 |
211.30 |
211.30 |
211.30 |
|
|
|
||
[30204]手续费 |
4.17 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
||
[30205]水费 |
569.01 |
569.01 |
569.01 |
|
|
|
||
[30206]电费 |
1,955.57 |
1,955.57 |
1,955.57 |
|
|
|
||
[30207]邮电费 |
515.14 |
515.14 |
515.14 |
|
|
|
||
[30209]物业管理费 |
292.13 |
292.13 |
292.13 |
|
|
|
||
[30211]差旅费 |
1,895.08 |
1,895.08 |
1,895.08 |
|
|
|
||
[30212]因公出国(境)费用 |
14.13 |
14.13 |
14.13 |
|
|
|
||
[30213]维修(护)费 |
6,754.54 |
6,754.54 |
6,754.54 |
|
|
|
||
[30215]会议费 |
386.44 |
386.44 |
386.44 |
|
|
|
||
[30216]培训费 |
1,686.41 |
1,686.41 |
1,686.41 |
|
|
|
||
[30217]公务接待费 |
749.06 |
749.06 |
749.06 |
|
|
|
||
[30218]专用材料费 |
1,145.02 |
1,145.02 |
1,145.02 |
|
|
|
||
[30224]被装购置费 |
2,235.04 |
2,235.04 |
2,235.04 |
|
|
|
||
[30226]劳务费 |
12.23 |
12.23 |
12.23 |
|
|
|
||
[30228]工会经费 |
3,748.40 |
3,748.40 |
3,748.40 |
|
|
|
||
[30229]福利费 |
1,349.06 |
1,349.06 |
1,349.06 |
|
|
|
||
[30231]公务用车运行维护费 |
1,283.44 |
1,283.44 |
1,283.44 |
|
|
|
||
[30239]其他交通费用 |
496.29 |
496.29 |
496.29 |
|
|
|
||
[30299]其他商品和服务支出 |
21,412.76 |
21,412.76 |
21,412.76 |
|
|
|
||
[303]对个人和家庭的补助 |
143,500.52 |
143,500.52 |
143,500.52 |
|
|
|
||
[30301]离休费 |
1,659.23 |
1,659.23 |
1,659.23 |
|
|
|
||
[30302]退休费 |
23,869.30 |
23,869.30 |
23,869.30 |
|
|
|
||
[30305]生活补助 |
51,574.23 |
51,574.23 |
51,574.23 |
|
|
|
||
[30309]奖励金 |
6,310.21 |
6,310.21 |
6,310.21 |
|
|
|
||
[30311]住房公积金 |
29,592.86 |
29,592.86 |
29,592.86 |
|
|
|
||
[30313]购房补贴 |
10,540.61 |
10,540.61 |
10,540.61 |
|
|
|
||
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
19,954.08 |
19,954.08 |
19,954.08 |
|
|
|
||
[310]其他资本性支出 |
16,387.85 |
16,378.35 |
16,387.85 |
|
|
|
||
[31002]办公设备购置 |
985.86 |
976.36 |
985.86 |
|
|
|
||
[31003]专用设备购置 |
1,148.65 |
1,148.65 |
1,148.65 |
|
|
|
||
[31005]基础设施建设 |
9,982.92 |
9,982.92 |
9,982.92 |
|
|
|
||
[31006]大型修缮 |
4,069.86 |
4,069.86 |
4,069.86 |
|
|
|
||
[31007]信息网络购建 |
200.56 |
200.56 |
200.56 |
|
|
|
四、2015年部门预算支出明细表(按功能科目) |
||||||||
单位名称:广东省监狱管理局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
功能科目名称 |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预 算拨款 |
||||||
合计 |
74,240.66 |
66,456.51 |
66,456.51 |
|
|
7,784.15 |
||
合计 |
395,537.53 |
395,537.53 |
395,537.53 |
|
|
|
||
[204]公共安全支出 |
368,988.00 |
368,988.00 |
368,988.00 |
|
|
|
||
[20407]监狱 |
368,988.00 |
368,988.00 |
368,988.00 |
|
|
|
||
[2040799]其他监狱支出 |
3,373.16 |
3,373.16 |
3,373.16 |
|
|
|
||
[2040706]狱政设施建设 |
19,150.00 |
19,150.00 |
19,150.00 |
|
|
|
||
[2040705]犯人改造 |
11,633.65 |
11,633.65 |
11,633.65 |
|
|
|
||
[2040704]犯人生活 |
50,735.84 |
50,735.84 |
50,735.84 |
|
|
|
||
[2040701]行政运行(监狱) |
284,095.35 |
284,095.35 |
284,095.35 |
|
|
|
||
[208]社会保障和就业支出 |
26,549.53 |
26,549.53 |
26,549.53 |
|
|
|
||
[20805]行政事业单位离退休 |
26,549.53 |
26,549.53 |
26,549.53 |
|
|
|
||
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
26,549.53 |
26,549.53 |
26,549.53 |
|
|
|
||
五、2015年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||||||||
单位名称:广东省监狱管理局 |
单位:万元 |
|||||||
项目 |
金额 |
|||||||
2015年行政经费 |
233,088.22 |
|||||||
其中:“三公”经费 |
2,046.63 |
|||||||
其中:(一)因公出国(境)支出 |
14.13 |
|||||||
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
1,283.44 |
|||||||
1.公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
2.公务用车运行维护费 |
1,283.44 |
|||||||
(三)公务接待费支出 |
749.06 |
|||||||
注:行政经费包括: (1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 (3)“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |
主办:广东省监狱管理局 承办:广东省监狱管理局办公室
地址:广州市白云区广园中路298号
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